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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6889 / 2018
Data de Emissão 31/07/2018
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 COLETOR DE ESCAPE R$ 1,00 R$ 320,0000 R$ 320,00
2 SERVO DE FREIO . R$ 1,00 R$ 860,0000 R$ 860,00
3 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO R$ 1,00 R$ 83,0000 R$ 83,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.263,00
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