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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 5978 / 2018
Data de Emissão 28/06/2018
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 GRAXA PRA ROLAMENTO 500 G TUBO GRAXA. R$ 1,00 R$ 20,0000 R$ 20,00
2 ROLAMENTO RODA TRASEIRA. R$ 1,00 R$ 65,0000 R$ 65,00
3 JUNTA KITS PARAFUSOS JUNTA DESLIZANTE. R$ 2,00 R$ 25,0000 R$ 50,00
4 JUNTA DESLIZANTE LADO DA CAIXA R$ 2,00 R$ 260,0000 R$ 520,00
5 BUCHAS BANDEJA . R$ 4,00 R$ 30,0000 R$ 120,00
6 CANO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO R$ 1,00 R$ 210,0000 R$ 210,00
7 CORREIA DO COMANDO . R$ 1,00 R$ 80,0000 R$ 80,00
8 CORREIA V ALTERNADOR/GIRO/AR CONDICIONADO/DIREÇÃO HIDRAULICA R$ 1,00 R$ 68,0000 R$ 68,00
9 KIT JUNTA DO ESCAPAMENTO. R$ 1,00 R$ 30,0000 R$ 30,00
10 VEDA ESCAPE - TUBO R$ 1,00 R$ 15,0000 R$ 15,00
11 BORRACHA FIXAÇÃO CANO DESCARGA R$ 5,00 R$ 6,0000 R$ 30,00
12 ABRAÇADEIRA GRANDE PARA ESCAPAMENTO R$ 1,00 R$ 20,0000 R$ 20,00
13 CANO ESCAPAMENTO FINAL/SAIDA. R$ 1,00 R$ 200,0000 R$ 200,00
14 TINER PARA LIMPEZA - 1LT R$ 1,00 R$ 12,0000 R$ 12,00
15 TRAPO DE LIMPEZA - PCT R$ 3,00 R$ 5,0000 R$ 15,00
16 BOMBA DE AGUA - SANTANA 1996 R$ 1,00 R$ 75,0000 R$ 75,00
17 CALÇO DO MOTOR - SANTANA 1996 R$ 2,00 R$ 40,0000 R$ 80,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.610,00
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