Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4959 / 2018
Data de Emissão 28/05/2018
Credor / CPF-CNPJ JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY (02.849.623/0001-69)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . EDUCAÇÃO ESPECIAL . EDUCAÇÃO ESPECIAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TINTA ESMALTE 3,6 LITROS BRANCA R$ 1,00 R$ 79,5000 R$ 79,50
2 ROLO DE PINTURA PEQUENO R$ 2,00 R$ 7,9500 R$ 15,90
3 ROLO DE PINTURA GRANDE R$ 2,00 R$ 16,9000 R$ 33,80
4 TINTA P/PISO BRANCA GL 18 LTS . R$ 1,00 R$ 298,9000 R$ 298,90
5 TINTA P/PISO AMARELA - GL 18 LTS . R$ 1,00 R$ 298,9000 R$ 298,90
6 VEDA CALHA (TUBO) R$ 2,00 R$ 17,0000 R$ 34,00
7 PARAFUSO DE BRASILITT R$ 30,00 R$ 0,5900 R$ 17,70
8 CIMENTO - BOLSA 50 KG R$ 2,00 R$ 32,0000 R$ 64,00
9 PREGO DE ZINCO R$ 6,00 R$ 15,9000 R$ 95,40
TOTAL DOS ITENS: R$ 938,10
Voltar