Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4243 / 2018 |
| Data de Emissão | 07/05/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | BRUNA MARTINSKI COSTA-ME (22.161.641/0001-60) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER 78A COMPATÍVEL | R$ 8,00 | R$ 49,0000 | R$ 392,00 |
| 2 | TONER 05A COMPATÍVEL | R$ 2,00 | R$ 54,9000 | R$ 109,80 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 501,80 | |||