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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3489 / 2018
Data de Emissão 25/04/2018
Credor / CPF-CNPJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS (88.212.113/0606-92)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 MOTORE CURCUME SACHES CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS R$ 5,00 R$ 79,2000 R$ 396,00
2 MATRICE 12G COM 30 SACHÊS R$ 3,00 R$ 135,4700 R$ 406,41
TOTAL DOS ITENS: R$ 802,41
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