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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3285 / 2018
Data de Emissão 13/04/2018
Credor / CPF-CNPJ TERESINHA DE FATIMA SODRE SIMON - ME (95.183.190/0001-36)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 OLEO LUBRIFICANTE 10W40, GOL IXF 8855, DA SMS. R$ 4,00 R$ 21,0000 R$ 84,00
2 OLEO LUBRIFICANTE 10W 40 GOL ITG 7218, DA SMS. R$ 4,00 R$ 21,0000 R$ 84,00
3 OLEO LUBRIFICANTE 10W40 DOBLO ITY 3037, DA SMS. R$ 4,00 R$ 21,0000 R$ 84,00
4 OLEO LUBRIFICANTE 10W40 S10 IRX 3848, DA SMS R$ 5,00 R$ 21,0000 R$ 105,00
5 OLEO LUBRIFICANTE 10W40, GOL ITG 7219 R$ 4,00 R$ 21,0000 R$ 84,00
6 OLEO LUBRIFICANTE 10W40 GOL IWS 3961, DA SMS.. R$ 4,00 R$ 21,0000 R$ 84,00
7 OLEO LUBRIFICANTE 10W40 DOBLO IUO 0877, DA SMS R$ 4,00 R$ 21,0000 R$ 84,00
8 OLEO LUBRIFICANTE 10W40 S10 IRW 6202, DA SMS. R$ 5,00 R$ 21,0000 R$ 105,00
9 OLEO LUBRIFICANTE 10W 40 LOGAN IUC 5900, DA SMS. R$ 4,00 R$ 21,0000 R$ 84,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 798,00
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