Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3071 / 2018
Data de Emissão 29/03/2018
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 COLA ADESIVA DE CONTATO PARA ASSOALHO R$ 1,00 R$ 10,0000 R$ 10,00
2 LIXA OURO R$ 2,00 R$ 3,5000 R$ 7,00
3 SOLVENTE PARA TINTA AUTOMOTIVA R$ 2,00 R$ 12,0000 R$ 24,00
4 FUNDO PREPARADOR UNIVERSAL PARA PINTURA R$ 1,00 R$ 35,0000 R$ 35,00
5 PARAFUSO Nº 8 X 40 - AÇO R$ 8,00 R$ 5,0000 R$ 40,00
6 ABRAÇADEIRA DE FERRO PARA MANGUEIRA DE INJEÇÃO E COMBUSTIVEL - S10 COLINA, ANO 2005/2006 R$ 8,00 R$ 2,0000 R$ 16,00
7 CINTA PLASTICA DE NYLON - R$ 20,00 R$ 1,0000 R$ 20,00
8 MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRONICA R$ 1,00 R$ 8,0000 R$ 8,00
9 FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL - PARA CAMINHONETE S10 COLINA - 2005/2006 R$ 1,00 R$ 36,0000 R$ 36,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 196,00
Voltar