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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2973 / 2018
Data de Emissão 28/03/2018
Credor / CPF-CNPJ SERGIO ROBERTO BAGESTEIRO ROSSO (72.337.918/0001-31)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 SERVO DE FREIO HIDRO PNEUMÁTICO (ATUADOR) R$ 1,00 R$ 1.389,3000 R$ 1.389,30
2 KIT DE EMBREAGEM EATON 430MM (PRENSA, DISCO E ROLAMENTO) R$ 1,00 R$ 5.200,0000 R$ 5.200,00
3 MANGUEIRA DE AR - M.BENZ 2729, ANO 2014 R$ 1,00 R$ 12,0000 R$ 12,00
4 CONECTOR RESERVATORIO DO ARLA - M.BENZ 2729, ANO 2014 R$ 1,00 R$ 42,6000 R$ 42,60
5 CABO ACIONAMENTO DA CAÇAMBA - M. BENZ 2729, ANO 2014 R$ 1,00 R$ 188,1500 R$ 188,15
6 LIMPADOR DE PARABRISAS - PAR - M.BEZ 2729, ANO 2014 R$ 1,00 R$ 125,8000 R$ 125,80
7 CONECTOR PARA MANGUEIRA DO AR - M.BENZ 2729, ANO 2014 R$ 2,00 R$ 30,0000 R$ 60,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 7.017,85
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