Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2299 / 2018
Data de Emissão 15/03/2018
Credor / CPF-CNPJ AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA - ME (90.964.974/0001-88)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática TRANSPORTE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO . VIAS URBANAS
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 DISCO DE DESBASTE PARA FERRO - 7" R$ 4,00 R$ 10,0000 R$ 40,00
2 ELETRODO 3,25MM - 6013 - LATA COM 5 KG. R$ 3,00 R$ 144,0000 R$ 432,00
3 DISCO DE CORTE PARA FERRO - 7" R$ 15,00 R$ 10,0000 R$ 150,00
4 PORCA SEXTAVADA 5/8" R$ 200,00 R$ 0,9000 R$ 180,00
5 BARRA ROSQUEADA 5/8" - 1 METRO R$ 15,00 R$ 19,0000 R$ 285,00
6 BARRA DE FERRO REDONDO LISO 5/8 . R$ 25,00 R$ 54,0000 R$ 1.350,00
7 CANTONEIRA 1/4 X2X6 M - FERRO R$ 4,00 R$ 164,0000 R$ 656,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 3.093,00
Voltar