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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2241 / 2018
Data de Emissão 14/03/2018
Credor / CPF-CNPJ EDUARDO RITA BEM - EPP (18.539.470/0001-93)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ENVELOPE PARDO 24 X34CM . R$ 100,00 R$ 0,1700 R$ 17,00
2 CANETA PARA CD E DVD . R$ 1,00 R$ 1,4200 R$ 1,42
3 COLA BRANCA TUBO 90 GR . R$ 3,00 R$ 0,9600 R$ 2,88
4 ROLO DE PAPEL PARA PLOTTER DE 75G - 610MMX50M - 2" . R$ 6,00 R$ 30,6500 R$ 183,90
5 BORRACHA BRANCA MÉDIA . R$ 5,00 R$ 0,1600 R$ 0,80
6 CD . R$ 20,00 R$ 0,5600 R$ 11,20
7 CANETA MARCA TEXTO AMARELA CX C/12 UNI . R$ 1,00 R$ 10,4200 R$ 10,42
8 APAGADOR DE QUADRO BRANCO R$ 1,00 R$ 2,3200 R$ 2,32
9 CANETÃO PRETO PARA QUADRO BRANCO - CX C/12 UNI . R$ 1,00 R$ 17,9500 R$ 17,95
10 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - BASE D'AGUA R$ 5,00 R$ 0,8900 R$ 4,45
11 TESOURA 21 CM- LAMINA AÇO INOX- CABO POLIPROPINO . R$ 2,00 R$ 3,5600 R$ 7,12
TOTAL DOS ITENS: R$ 259,46
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