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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2232 / 2018
Data de Emissão 14/03/2018
Credor / CPF-CNPJ GABRIELA TORRES RAUBER (08.829.940/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CADERNO PEQUENO 48 FOLHAS ESPIRAL CAPA DURA . R$ 4,00 R$ 2,3000 R$ 9,20
2 FOLHA A4 BRANCA - 75G - PCT C/500 FOLHAS . R$ 25,00 R$ 15,7000 R$ 392,50
3 PAPEL JORNAL- ROLO . R$ 1,00 R$ 90,0000 R$ 90,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 491,70
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