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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2227 / 2018
Data de Emissão 14/03/2018
Credor / CPF-CNPJ MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (12.811.487/0001-71)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UNID . R$ 3,00 R$ 2,2800 R$ 6,84
2 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO AÇO- CAIXA COM 50 UNIDADES . R$ 2,00 R$ 47,0000 R$ 94,00
3 GRAMPEADOR 26/6 MEDIO INOX . R$ 2,00 R$ 6,4500 R$ 12,90
4 FITA ZEBRADA 70MMX100 . R$ 6,00 R$ 5,1000 R$ 30,60
5 ESTILETE MEDIO . R$ 2,00 R$ 0,7300 R$ 1,46
TOTAL DOS ITENS: R$ 145,80
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