Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2221 / 2018
Data de Emissão 14/03/2018
Credor / CPF-CNPJ MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (12.811.487/0001-71)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CLIPS N.º 02 NIQUELADO - CX C/ 100 UNID. . R$ 18,00 R$ 1,3000 R$ 23,40
2 GRAMPEADOR 26/6 MEDIO INOX . R$ 1,00 R$ 6,4500 R$ 6,45
3 ENVELOPE PARDO - 18,5 X 25CM . R$ 20,00 R$ 0,0900 R$ 1,80
4 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA MEDIA, PONTA 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CX 50 UN . R$ 1,00 R$ 13,3600 R$ 13,36
5 GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UNID . R$ 3,00 R$ 2,2800 R$ 6,84
6 ESTILETE MEDIO . R$ 1,00 R$ 0,7300 R$ 0,73
TOTAL DOS ITENS: R$ 52,58
Voltar