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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2045 / 2018
Data de Emissão 07/03/2018
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática TRANSPORTE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO . VIAS URBANAS
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 COSTELA BOVINA JANELA R$ 90,00 R$ 14,8000 R$ 1.332,00
2 ERVA MATE SEM AÇUCAR - PCT KG . R$ 35,00 R$ 8,2000 R$ 287,00
3 EXTRATO DE TOMATE - LATA 850 G . R$ 15,00 R$ 6,9000 R$ 103,50
4 CAFE EM PÓ EXTRA FORTE 500G . R$ 50,00 R$ 9,4500 R$ 472,50
5 REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES SORTIDOS - FARDO C/ 6 UNIDADES . R$ 10,00 R$ 24,0000 R$ 240,00
6 FRANGO (COXA E SOBRECOXA SEM DORSO) RESFRIADO - EMBALAGEM KG, SACO PLASTICO . R$ 90,00 R$ 5,4500 R$ 490,50
7 MASSA PARAFUSO C/OVOS - PCT DE 1 KG . R$ 40,00 R$ 3,4800 R$ 139,20
8 PAO CACETINHO . R$ 900,00 R$ 6,3000 R$ 5.670,00
9 AGUA MINERAL S/ GÁS 500ML - FARDO C/ 12 R$ 1,00 R$ 14,0000 R$ 14,00
10 AGUA MINERAL C/ GÁS 500ML - FARDO C/ 12 R$ 2,00 R$ 14,4000 R$ 28,80
11 SUCOS SORTIDOS 500G . R$ 40,00 R$ 3,2500 R$ 130,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 8.907,50
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