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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1864 / 2018
Data de Emissão 26/02/2018
Credor / CPF-CNPJ MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (12.811.487/0001-71)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 BALDE PLASTICO ULTRA-RESISTENTE C/ ALÇA -CAPACIDADE 15 LTS . R$ 5,00 R$ 4,3800 R$ 21,90
2 NAFTALINA - EMBALAGEM DE 40 GR . R$ 12,00 R$ 0,9000 R$ 10,80
3 SACO PARA LIMPEZA NA COR CRUA, 48X68 CM . R$ 12,00 R$ 2,0300 R$ 24,36
4 VENENO GRANULADO PARA RATOS - 25G . R$ 20,00 R$ 0,5300 R$ 10,60
5 VASSOURA PARA VARRER GRAMA E JARDIM DE PVC . R$ 1,00 R$ 4,4400 R$ 4,44
TOTAL DOS ITENS: R$ 72,10
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