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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1847 / 2018
Data de Emissão 26/02/2018
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 INSETICIDA SPRAY MULTIUSO 300 ML - VENENO SEM CHEIRO, NÃO CONTENDO CLOROFLUOCARBONO - CFC, A BASE DE ÁGUA, DE BAIXA TOXIDADE, COM REGISTRO NA ANVISA R$ 10,00 R$ 3,4000 R$ 34,00
2 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DUAS OU TRES DOBRAS 29CM X 25CM. . R$ 40,00 R$ 3,2500 R$ 130,00
3 PÁ PARA LIXO DE PLASTICO RESISTENTE COM CABO DOBRÁVEL P/ FACILITAR O ARMAZENAMENTO, C/ TRAVA PÉ R$ 4,00 R$ 15,0000 R$ 60,00
4 SABÃO DE BARRA NEUTRO- 400 GR . R$ 3,00 R$ 1,6000 R$ 4,80
TOTAL DOS ITENS: R$ 228,80
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