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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1842 / 2018
Data de Emissão 26/02/2018
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ESPONJA MULTIUSO - DUPLA-FACE 100 X 71 X 20MM, BICOLOR: LADO VERDE DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA MAIS DIFICIL E LADO AMARELO DE ESPONJA MACIA PARA LIMPEZA MAIS DELICADA, COM REGISTRO NA ANVISA, DATA DE VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA PACOTE COM 4 UNIDADES . R$ 5,00 R$ 1,6400 R$ 8,20
2 INSETICIDA SPRAY MULTIUSO 300 ML - VENENO SEM CHEIRO, NÃO CONTENDO CLOROFLUOCARBONO - CFC, A BASE DE ÁGUA, DE BAIXA TOXIDADE, COM REGISTRO NA ANVISA R$ 10,00 R$ 3,4000 R$ 34,00
3 PÁ PARA LIXO DE PLASTICO RESISTENTE COM CABO DOBRÁVEL P/ FACILITAR O ARMAZENAMENTO, C/ TRAVA PÉ R$ 3,00 R$ 15,0000 R$ 45,00
4 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DUAS OU TRES DOBRAS 29CM X 25CM. . R$ 5,00 R$ 3,2500 R$ 16,25
TOTAL DOS ITENS: R$ 103,45
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