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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1835 / 2018
Data de Emissão 26/02/2018
Credor / CPF-CNPJ MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (12.811.487/0001-71)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CAPACHO - 60 X 40 CM (TAPETE) R$ 1,00 R$ 9,3700 R$ 9,37
2 BALDE PLASTICO ULTRA-RESISTENTE C/ ALÇA -CAPACIDADE 15 LTS . R$ 2,00 R$ 4,3800 R$ 8,76
3 VENENO GRANULADO PARA RATOS - 25G . R$ 10,00 R$ 0,5300 R$ 5,30
4 CAPACHO - 90 X48 CM (TAPETE) R$ 1,00 R$ 17,7700 R$ 17,77
5 ESPANADOR DE PÓ EM NYLON COM CABO DE MADEIRA PARA LIMPEZA R$ 3,00 R$ 20,5300 R$ 61,59
6 PRENDEDORES DE ROUPA DE MADEIRA- PCT C/12 UNI . R$ 2,00 R$ 0,9600 R$ 1,92
7 BALDE PLÁSTICO P/ 10 LTS COM ALÇA R$ 2,00 R$ 3,4400 R$ 6,88
TOTAL DOS ITENS: R$ 111,59
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