Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1813 / 2018
Data de Emissão 26/02/2018
Credor / CPF-CNPJ MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (12.811.487/0001-71)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CAPACHO - 90 X48 CM (TAPETE) R$ 2,00 R$ 17,7700 R$ 35,54
2 ESCOVÃO COM CERDAS DE NYLON . R$ 2,00 R$ 1,6000 R$ 3,20
3 ESCOVAO COM CABO . R$ 2,00 R$ 4,2800 R$ 8,56
4 PRENDEDORES DE ROUPA DE MADEIRA- PCT C/12 UNI . R$ 10,00 R$ 0,9600 R$ 9,60
5 VENENO GRANULADO PARA RATOS - 25G . R$ 20,00 R$ 0,5300 R$ 10,60
6 NAFTALINA - EMBALAGEM DE 40 GR . R$ 5,00 R$ 0,9000 R$ 4,50
7 VASSOURA PARA VARRER GRAMA E JARDIM DE PVC . R$ 1,00 R$ 4,4400 R$ 4,44
TOTAL DOS ITENS: R$ 76,44
Voltar