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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1742 / 2018
Data de Emissão 22/02/2018
Credor / CPF-CNPJ MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . EDUCAÇÃO INFANTIL . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso PNAP-PRÉ-ESCOLA
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CREME DE LEITE - CX 200 G . R$ 70,00 R$ 1,9900 R$ 139,30
2 LEITE CONDENSADO - CX DE 395 G . R$ 90,00 R$ 3,4900 R$ 314,10
3 BOLACHA DOCE SABOR LEITE - PCT 400 G . R$ 180,00 R$ 3,3000 R$ 594,00
4 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 - PCT 5 KG . R$ 50,00 R$ 8,7000 R$ 435,00
5 AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT 500G R$ 30,00 R$ 3,4900 R$ 104,70
6 SARDINHA LATA 250G . R$ 180,00 R$ 4,9500 R$ 891,00
7 AÇUCAR CRISTAL - PCT 5 KG . R$ 70,00 R$ 10,5000 R$ 735,00
8 MASSA PARAFUSO C/ OVOS - PCT 500 G . R$ 300,00 R$ 1,7400 R$ 522,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 3.735,10
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