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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1286 / 2018
Data de Emissão 16/02/2018
Credor / CPF-CNPJ JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04)
Modalidade / Espécie DISPENSA / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RETENTOR DA RODA. R$ 2,00 R$ 100,0000 R$ 200,00
2 OLEO DO MOTOR. R$ 1,00 R$ 225,0000 R$ 225,00
3 OLEO DO DIFERENCIAL, 18LT. R$ 1,00 R$ 280,0000 R$ 280,00
4 OLEO DA CAIXA, 18LT. R$ 1,00 R$ 240,0000 R$ 240,00
5 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO. R$ 2,00 R$ 200,0000 R$ 400,00
6 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. R$ 1,00 R$ 45,0000 R$ 45,00
7 FILTRO DE COMBUSTÍVEL. R$ 1,00 R$ 70,0000 R$ 70,00
8 FILTRO DE AR. R$ 1,00 R$ 60,0000 R$ 60,00
9 FECHADURA TAMPA TRASEIRA. R$ 1,00 R$ 900,0000 R$ 900,00
10 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO. R$ 2,00 R$ 650,0000 R$ 1.300,00
11 CÂMERAS . R$ 2,00 R$ 320,0000 R$ 640,00
12 BORRACHA DA PORTA TRASEIRA. R$ 1,00 R$ 180,0000 R$ 180,00
13 AMORTECEDOR DIANTEIRO . R$ 2,00 R$ 600,0000 R$ 1.200,00
14 BORRACHA DA PORTA LATERAL. R$ 2,00 R$ 150,0000 R$ 300,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 6.040,00
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