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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1213 / 2018
Data de Emissão 14/02/2018
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TRIANGULO . R$ 1,00 R$ 30,0000 R$ 30,00
2 OLEO DO MOTOR, LITRO. R$ 18,00 R$ 18,3400 R$ 330,12
3 OLEO DO DIFERENCIAL, LITRO. R$ 18,00 R$ 24,0000 R$ 432,00
4 OLEO DA CAIXA, LITRO. R$ 18,00 R$ 36,2000 R$ 651,60
5 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO. R$ 1,00 R$ 450,0000 R$ 450,00
6 JOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO. R$ 1,00 R$ 350,0000 R$ 350,00
7 JOGO DE LIMPADOR DO PARA-BRISA. R$ 1,00 R$ 300,0000 R$ 300,00
8 JOGO DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR. R$ 1,00 R$ 150,0000 R$ 150,00
9 FILTRO DE ÓLEO. R$ 1,00 R$ 40,0000 R$ 40,00
10 FILTRO DE COMBUSTÍVEL. R$ 1,00 R$ 140,0000 R$ 140,00
11 FILTRO DE AR. R$ 1,00 R$ 150,0000 R$ 150,00
12 CÂMERAS . R$ 2,00 R$ 250,0000 R$ 500,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 3.523,72
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