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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1211 / 2018
Data de Emissão 14/02/2018
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 OLEO DO MOTOR, LITRO. R$ 18,00 R$ 18,3400 R$ 330,12
2 OLEO DO DIFERENCIAL, LITRO. R$ 18,00 R$ 19,5000 R$ 351,00
3 OLEO DA CAIXA, LITRO. R$ 18,00 R$ 19,5000 R$ 351,00
4 JOGO DE LONA TRASEIRO. R$ 1,00 R$ 150,0000 R$ 150,00
5 JOGO DE LONA DIANTEIRO. R$ 1,00 R$ 150,0000 R$ 150,00
6 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. R$ 1,00 R$ 35,0000 R$ 35,00
7 FILTRO DE COMBUSTÍVEL. R$ 1,00 R$ 65,0000 R$ 65,00
8 FILTRO DE AR. R$ 1,00 R$ 230,0000 R$ 230,00
9 FECHADURA DA PORTA LATERAL. R$ 1,00 R$ 650,0000 R$ 650,00
10 CÂMERAS . R$ 2,00 R$ 250,0000 R$ 500,00
11 BORRACHA DO ESTABILIZADOR . R$ 4,00 R$ 37,5000 R$ 150,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.962,12
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