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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1207 / 2018
Data de Emissão 14/02/2018
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PINO CENTRAL . R$ 1,00 R$ 85,0000 R$ 85,00
2 OLEO DO MOTOR, LITRO. R$ 5,00 R$ 15,0000 R$ 75,00
3 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO. R$ 1,00 R$ 35,0000 R$ 35,00
4 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO. R$ 1,00 R$ 50,0000 R$ 50,00
5 JOGO DE MOLA DIANTEIRA. R$ 2,00 R$ 280,0000 R$ 560,00
6 GUIA DA PORTA LATERAL. R$ 1,00 R$ 70,0000 R$ 70,00
7 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR. R$ 1,00 R$ 13,0000 R$ 13,00
8 FILTRO DE COMBUSTÍVEL. R$ 1,00 R$ 14,0000 R$ 14,00
9 FILTRO DE AR. R$ 1,00 R$ 29,0000 R$ 29,00
10 FACÃO DO LADO ESQUERDO. R$ 1,00 R$ 110,0000 R$ 110,00
11 CORREIA DO ALTERNADOR. R$ 1,00 R$ 20,0000 R$ 20,00
12 CÂMERAS . R$ 2,00 R$ 250,0000 R$ 500,00
13 BATENTE DE MOLA DIANTEIRA. R$ 2,00 R$ 12,5000 R$ 25,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.586,00
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