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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1069 / 2018
Data de Emissão 08/02/2018
Credor / CPF-CNPJ JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY (02.849.623/0001-69)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática TRANSPORTE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO . VIAS URBANAS
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TUBO PVC 150 MM X 6 . R$ 6,00 R$ 173,2000 R$ 1.039,20
2 LONA PRETA 150 MICRAS - ROLO COM 6 M DE LARGURA X50 M DE COMPRIMENTO . R$ 1,00 R$ 342,5000 R$ 342,50
3 CAL P/ PINTURA - 8 KG . R$ 25,00 R$ 9,4000 R$ 235,00
4 BARRA DE FERRO 1/2 . R$ 10,00 R$ 31,0500 R$ 310,50
5 BARRA DE FERRO 4.2 . R$ 20,00 R$ 6,2000 R$ 124,00
6 CIMENTO POZOLÂNICO - BOLSA 50 KG . R$ 30,00 R$ 30,5000 R$ 915,00
7 BARRA DE FERRO 5/8 . R$ 10,00 R$ 51,1500 R$ 511,50
TOTAL DOS ITENS: R$ 3.477,70
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