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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 10611 / 2018
Data de Emissão 17/11/2017
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 OLEO W90 CAIXA LT. R$ 1,00 R$ 24,0000 R$ 24,00
2 CUBO RODA TRASEIRA COMROLAMENTO. R$ 1,00 R$ 110,0000 R$ 110,00
3 PASTILHA DE FREIO . R$ 1,00 R$ 65,0000 R$ 65,00
4 FLUIDO DE FREIO . R$ 1,00 R$ 15,0000 R$ 15,00
5 CILINDRO MESTRE. R$ 1,00 R$ 114,0000 R$ 114,00
6 PARABRISA . R$ 1,00 R$ 490,0000 R$ 490,00
7 SILENCIADOR . R$ 1,00 R$ 155,0000 R$ 155,00
8 COLETOR DE ESCAPAMENTO R$ 1,00 R$ 425,0000 R$ 425,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.398,00
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