Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 8893 / 2018
Data de Emissão 25/09/2017
Credor / CPF-CNPJ SENFFNET LTDA (03.877.288/0001-75)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTENCIA A CRIANÇA E A GESTANTE
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 GASOLINA . R$ 242,23 R$ 4,1300 R$ 1.000,41
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.000,41
Voltar