Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 5360 / 2018
Data de Emissão 26/05/2017
Credor / CPF-CNPJ J. P. CAVEDON SOARES - ME (10.925.677/0001-94)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PRANCHETA DE PLASTICO INCOLOR . R$ 0,00 R$ 9,6800 R$ 0,00
2 FOLHAS EM E.V.A. BRANCO PACT C/10 UNI . R$ 0,00 R$ 9,8800 R$ 0,00
3 FOLHAS EM E.V.A. AZUL PACT C/10 UNI . R$ 0,00 R$ 9,8800 R$ 0,00
4 FOLHAS EM E.V.A. VERDE PACT C/10 UNI . R$ 0,00 R$ 9,8800 R$ 0,00
5 FOLHAS EM E.V.A. VERMELHA PACT C/10 UNI . R$ 0,00 R$ 9,8800 R$ 0,00
6 FOLHAS EM E.V.A. AMARELA PACT C/10 UNI . R$ 0,00 R$ 9,8800 R$ 0,00
7 COLA GLITTER TUBO 40GR - CORES VARIADAS - CX C/12UN . R$ 0,00 R$ 9,6000 R$ 0,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 0,00
Voltar