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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4790 / 2018
Data de Emissão 19/05/2017
Credor / CPF-CNPJ CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI (19.434.150/0001-31)
Modalidade / Espécie TOMADA DE PRECOS / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ROLO DE LÃ COMPLETO - GRANDE . R$ 5,00 R$ 9,1300 R$ 45,65
2 TORNEIRA . R$ 4,00 R$ 5,2800 R$ 21,12
TOTAL DOS ITENS: R$ 66,77
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