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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 10823 / 2018
Data de Emissão 30/11/2018
Credor / CPF-CNPJ LEANDRO ROZA FLORES (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso IGD-SUAS – APOIO FINANC.MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 OLEO DIESEL EM ADIANTAMENTO PARA O MOTORISTA LEANDRO ABASTECER O VEICULO NOVO QUE SERÁ ENTREGUE EM PORTO ALEGRE NA CERIMONIA DE ENTREGA DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL R$ 1,00 R$ 400,0000 R$ 400,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 400,00
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