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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 10816 / 2018
Data de Emissão 30/11/2018
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 SUPER BONDER 20 GR . R$ 1,00 R$ 15,9700 R$ 15,97
2 LIMPA CONTATOS 300 ML R$ 1,00 R$ 31,1900 R$ 31,19
3 FITA ISOLANTE . R$ 1,00 R$ 6,3500 R$ 6,35
4 PEÇA ESPAGUETI TERMO-RETRATIL3,2MM R$ 1,00 R$ 10,8800 R$ 10,88
5 MANGUEIRA . R$ 1,00 R$ 8,1400 R$ 8,14
6 PEÇA ENGATE RÁPIDO R$ 1,00 R$ 34,8800 R$ 34,88
7 EMENDA PARA MANGUEIRA R$ 1,00 R$ 24,0000 R$ 24,00
8 CHICOTE DE LIGAÇÃO R$ 1,00 R$ 432,1900 R$ 432,19
9 ARRUELA ALUMÍNIO 14X20 R$ 3,00 R$ 0,8600 R$ 2,58
10 ABRAÇADEIRA 13X19 R$ 4,00 R$ 4,6500 R$ 18,60
11 ABRAÇADEIRA PLASTICA R$ 20,00 R$ 0,6200 R$ 12,40
12 MANGUEIRA FREON R$ 1,00 R$ 280,1500 R$ 280,15
13 PEÇA UNIDADE DE REGULAGEM PRESSÃO R$ 1,00 R$ 1.752,3900 R$ 1.752,39
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.629,72
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