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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 10727 / 2018
Data de Emissão 30/11/2018
Credor / CPF-CNPJ PAMELA DA SILVA GONÇALVES- ME (11.122.927/0001-10)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CORREIA 6PK 1230 R$ 1,00 R$ 78,5000 R$ 78,50
2 ROLAMENTO POLIA DO COMPRESSOR R$ 1,00 R$ 80,0000 R$ 80,00
3 CONEXAO DE ALTA 90 GRAUS AÇO R$ 1,00 R$ 37,0000 R$ 37,00
4 CONEXAO DE BAIXA 90 GRAUS AÇO R$ 1,00 R$ 35,0000 R$ 35,00
5 PEÇA CLIP 8MM R$ 2,00 R$ 5,0000 R$ 10,00
6 PEÇA COPOS CLIP 10MM R$ 2,00 R$ 6,0000 R$ 12,00
7 CARGA DE GÁS REFRIGERANTE R$ 1,00 R$ 240,0000 R$ 240,00
8 MANGUEIRA DE DESCARGA ALTA PRESSÃO R$ 1,00 R$ 62,0000 R$ 62,00
9 TAMPA TRASEIRA COMPRESSOR 7H15 R$ 1,00 R$ 324,0000 R$ 324,00
10 MANGUEIRA DE SUCÇÃO BAIXA PRESSÃO R$ 1,00 R$ 54,0000 R$ 54,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 932,50
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