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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 10717 / 2018
Data de Emissão 30/11/2018
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 JOGO DE ANEIS . R$ 1,00 R$ 400,0000 R$ 400,00
2 BOMBA DE OLEO . R$ 1,00 R$ 365,0000 R$ 365,00
3 JOGO DE PISTAO GM 2.4 R$ 1,00 R$ 512,0000 R$ 512,00
4 JOGO DE JUNTAS GM 2.4 R$ 1,00 R$ 335,0000 R$ 335,00
5 BRONZINA DE MANCAL JOGO R$ 1,00 R$ 120,0000 R$ 120,00
6 BRONZINA DE BIELA JOGO R$ 1,00 R$ 80,0000 R$ 80,00
7 COXIM DO MOTOR R$ 1,00 R$ 190,0000 R$ 190,00
8 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM R$ 1,00 R$ 120,0000 R$ 120,00
9 SENSOR DE TEMPERATURA R$ 1,00 R$ 60,0000 R$ 60,00
10 SENSOR DE ROTAÇÃO R$ 1,00 R$ 108,0000 R$ 108,00
11 KIT DE EMBREAGEM . R$ 1,00 R$ 670,0000 R$ 670,00
12 CABO DE VELA JOGO R$ 1,00 R$ 144,0000 R$ 144,00
13 VELAS DE IGNIÇAO JOGO. R$ 1,00 R$ 144,0000 R$ 144,00
14 TENSOR DE CORREIA DENTADA R$ 1,00 R$ 135,0000 R$ 135,00
15 CORREIA DO COMANDO . R$ 1,00 R$ 85,0000 R$ 85,00
16 GUIA DE VÁLVULA R$ 8,00 R$ 12,0000 R$ 96,00
17 BOMBA DE AGUA . R$ 1,00 R$ 130,0000 R$ 130,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 3.694,00
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