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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9889 / 2018
Data de Emissão 05/11/2018
Credor / CPF-CNPJ KIT- LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES (24.939.652/0001-54)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 GRAXA ESPECIAL PARA PINOS E MANCAIS- BALDE 20KG . R$ 1,00 R$ 162,5000 R$ 162,50
2 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - API CF 4 OU CG 4 DIESEL - GALÃO DE 20 LTS COMBUSTIVEL DIESEL R$ 6,00 R$ 201,0000 R$ 1.206,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.368,50
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