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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9819 / 2018
Data de Emissão 31/10/2018
Credor / CPF-CNPJ JUAREZ NEREU COPPETTI (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie DISPENSA / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MERENDA ESCOLAR- FAE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 VAGEM . R$ 252,00 R$ 9,2000 R$ 2.318,40
2 TOMATE GAUCHO . R$ 408,00 R$ 4,4600 R$ 1.819,68
3 MANDIOCA COM CASCA R$ 408,00 R$ 2,0000 R$ 816,00
4 MORANGO IN NATURA R$ 120,00 R$ 24,0000 R$ 2.880,00
5 COUVE-FLOR . R$ 204,00 R$ 8,2000 R$ 1.672,80
6 CENOURA . R$ 216,00 R$ 2,9600 R$ 639,36
7 BROCOLIS . R$ 108,00 R$ 9,7800 R$ 1.056,24
TOTAL DOS ITENS: R$ 11.202,48
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