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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9721 / 2018
Data de Emissão 30/10/2018
Credor / CPF-CNPJ JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 MANGUEIRA PARA ÓLEO ALTA PRESSÃO 1/2" R$ 30,00 R$ 30,0000 R$ 900,00
2 CONECTOR PARA MANGUEIRA DE ÓLEO ALTA PRESSÃO 1/2 R$ 8,00 R$ 53,0000 R$ 424,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.324,00
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