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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9713 / 2018
Data de Emissão 30/10/2018
Credor / CPF-CNPJ JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RETENTOR DA MORINGA DA CAIXA R$ 1,00 R$ 392,0000 R$ 392,00
2 RETENTOR DA CAIXA DE MUDANÇA . R$ 1,00 R$ 480,0000 R$ 480,00
3 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE . R$ 1,00 R$ 45,0000 R$ 45,00
4 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - API CF OU CG4 DIESEL - GALÃO 20LTS . R$ 1,00 R$ 300,0000 R$ 300,00
5 JOGO DE ANEIS DO MOTOR DIESEL R$ 1,00 R$ 2.300,0000 R$ 2.300,00
6 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR R$ 1,00 R$ 2.410,0000 R$ 2.410,00
7 ARREBITE PARA LONAS DE FREIO / JOGO R$ 1,00 R$ 35,0000 R$ 35,00
8 PINO TRAVA DE MOLAS R$ 2,00 R$ 36,0000 R$ 72,00
9 BALANÇA DO JOGO DAS MOLAS TRASEIRAS R$ 2,00 R$ 626,0000 R$ 1.252,00
10 MOLA MESTRE DO FEIXE DIANTEIRO R$ 1,00 R$ 650,0000 R$ 650,00
11 PINO CENTRAL DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO R$ 2,00 R$ 30,0000 R$ 60,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 7.996,00
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