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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9238 / 2018
Data de Emissão 24/10/2018
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CORREIA POLY V 5PK R$ 1,00 R$ 45,0000 R$ 45,00
2 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO (JOGO) R$ 1,00 R$ 68,0000 R$ 68,00
3 CORREIA POLY V 3PK R$ 1,00 R$ 20,0000 R$ 20,00
4 GUIA DE PORTA LATERAL ESQUERDA (CARRINHO) R$ 1,00 R$ 500,0000 R$ 500,00
5 POLIA DO ALTERNADOR R$ 1,00 R$ 48,0000 R$ 48,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 681,00
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