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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9038 / 2018
Data de Emissão 11/10/2018
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso PAB FIXO
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ADITIVO ACTTIOIL R$ 1,00 R$ 284,4400 R$ 284,44
2 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 1,00 R$ 18,0000 R$ 18,00
3 LIMPA PARABRISA R$ 1,00 R$ 11,4600 R$ 11,46
4 KIT REVISAO . R$ 1,00 R$ 56,9800 R$ 56,98
5 GRAXA P/ LUBRIFICAÇAO . R$ 1,00 R$ 8,0000 R$ 8,00
6 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE CUMMINS R$ 1,00 R$ 161,8500 R$ 161,85
7 FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA R$ 1,00 R$ 14,5900 R$ 14,59
8 FILTRO DE AR DE SEGURANÇA R$ 1,00 R$ 106,0200 R$ 106,02
9 FILTRO DE AR PRINCIPAL R$ 1,00 R$ 137,8500 R$ 137,85
10 FILTRO COMBUSTÍVEL CUMMINS R$ 1,00 R$ 395,5400 R$ 395,54
11 ELEMENTO DO FILTRO R90 R$ 1,00 R$ 138,9600 R$ 138,96
12 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA R$ 6,00 R$ 0,6200 R$ 3,72
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.337,41
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