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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7840 / 2018
Data de Emissão 29/08/2018
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ANEL VEDAÇÃO. R$ 2,00 R$ 4,0000 R$ 8,00
2 ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTERNADOR. R$ 1,00 R$ 35,0000 R$ 35,00
3 PARAFUSO 5/16X3 C/PORCA TRAVANTE R$ 2,00 R$ 15,0000 R$ 30,00
4 ABRAÇADEIRA PLASTICAS R$ 8,00 R$ 1,0000 R$ 8,00
5 JOGO LONAS DE FREIO TRASEIRO C/REBITE R$ 1,00 R$ 70,0000 R$ 70,00
6 CABO FREIO ESTACIONARIO PRIMARIO R$ 1,00 R$ 150,0000 R$ 150,00
7 PARAFUSO DE RODA . R$ 1,00 R$ 15,0000 R$ 15,00
8 MANGUEIRA DA INJEÇÃO ELETRONICA COM 15 CM R$ 1,00 R$ 15,0000 R$ 15,00
9 BARRA ROSCADA 5/16 R$ 1,00 R$ 15,0000 R$ 15,00
10 FILTRO DE AR FORD F1000 SC SS DIESEL 1994 . R$ 1,00 R$ 120,0000 R$ 120,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 466,00
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