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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7780 / 2018
Data de Emissão 28/08/2018
Credor / CPF-CNPJ KELEN FLORES DA SILVA (30.693.393/0001-27)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 LÃ EM NOVELO DIVERSAS CORES. ROLO COM 100MG. R$ 90,00 R$ 10,5000 R$ 945,00
2 AGULHA NUMERO 4. R$ 10,00 R$ 5,7500 R$ 57,50
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.002,50
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