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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7319 / 2018
Data de Emissão 24/08/2018
Credor / CPF-CNPJ SERGIO ROBERTO BAGESTEIRO ROSSO (72.337.918/0001-31)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 GARFO DA ARTICULAÇÃO DO CARDAN - ZF335 R$ 1,00 R$ 280,0000 R$ 280,00
2 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA 600 HORAS . R$ 6,00 R$ 16,5000 R$ 99,00
3 PARAFUSO SEXTAVADO - BITOLAS DIVERSAS R$ 14,00 R$ 4,5000 R$ 63,00
4 PRESILHA DE NYLON R$ 10,00 R$ 0,7500 R$ 7,50
5 MANGUEIRA RADIADOR COM MOLA INTERNA R$ 1,00 R$ 98,0000 R$ 98,00
6 VARETA DE SOLDA PARA BRONZE R$ 2,00 R$ 6,8000 R$ 13,60
7 TAMPA DO RADIADOR R$ 1,00 R$ 28,5000 R$ 28,50
8 QUEROSENE - 1 LITRO R$ 2,00 R$ 14,0000 R$ 28,00
9 ARRUELA 8MM R$ 4,00 R$ 1,0000 R$ 4,00
10 PINO 3ª PONTE - TRATOR MF4275 R$ 1,00 R$ 22,0000 R$ 22,00
11 REPARO / JOGO - BOMBA HIDRAULICA - TRATOR MF4275 - ANO 2014 R$ 1,00 R$ 185,0000 R$ 185,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 828,60
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