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Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 8109 / 2015
Data de Emissão 17/08/2015
Credor / CPF-CNPJ CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO GONÇALVES EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 11/08/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA GMCS PROMOVIDO PELA GIGOV SANTA MARIA R$ 1,00 R$ 22,0000 R$ 22,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 22,00
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