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Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 7253 / 2015
Data de Emissão 27/07/2015
Credor / CPF-CNPJ PAULO GILBERTO GUARDA GUERIM (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO GUERIN NO DIA 08 DE JULHO DE 2015, POIS O MESMO ESTAVA TRANSPORTANDO PEDRAS DA LOCALIDADE DE PARAISO PROXIMOA A CIDADE DE ROSARIO DO SUL PARA A LOCALIDADE DE CAPELA DO SAICA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. R$ 1,00 R$ 25,0000 R$ 25,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 25,00
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