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Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 6682 / 2015
Data de Emissão 30/06/2015
Credor / CPF-CNPJ CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO PORTO GONÇALVES EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 09/06/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV SANTA MARIA PARA TRATAR DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR 2013 E 2014. R$ 1,00 R$ 20,0000 R$ 20,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 20,00
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