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Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 5510 / 2015
Data de Emissão 26/05/2015
Credor / CPF-CNPJ HEITOR SOARES LEAL NETO (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM A SANTA MARIA PARA O SECRETARIA ADJUNTO DE PLANEJAMENTO HEITOR LEAL POR MOTIVO DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS DA CEF PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE DE OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS COM O MUNICÍPIO NO DIA 19/05/2015 JUNTAMENTO COM O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO CLEO RICARDO. R$ 1,00 R$ 14,0000 R$ 14,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 14,00
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