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Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 4992 / 2015
Data de Emissão 18/05/2015
Credor / CPF-CNPJ JULIO PEREIRA FERNANDES NETO (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JULIO FERNANDES NO DIA 13 DE MAIO DE 2015, POIS O MESMO SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA PARA LEVAR O CAMINHÃO FORD/CARGO 2428 PLACAS IRZ2715, PARA SERVIÇO DE TORNO EM EIXO TRASEIRO DO TRUCK, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO. R$ 1,00 R$ 25,0000 R$ 25,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 25,00
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