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Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 3501 / 2015
Data de Emissão 27/03/2015
Credor / CPF-CNPJ ANDRE ANTONIO SILVA VILLAGRAM (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ANDRE VILLAGRAN, POIS O MESMO ESTAVA TRANSPORTANDO PEDRAS DA CIDADE DE MATA PARA A CIDADE DE CACEQUI NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. R$ 1,00 R$ 25,0000 R$ 25,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 25,00
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