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Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 221 / 2015
Data de Emissão 09/01/2015
Credor / CPF-CNPJ EDER BARROS DE ALMEIDA (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, AO SERVIDOR EDER BARROS DE ALMEIDA, QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTIAGO, NO DIA 08/01/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CTPS. R$ 1,00 R$ 25,0000 R$ 25,00
2 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, AO SERVIDOR EDER BARROS DE ALMEIDA, QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTIAGO, NO DIA 07/01/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CTPS. R$ 1,00 R$ 25,0000 R$ 25,00
3 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, AO SERVIDOR EDER BARROS DE ALMEIDA, QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE SANTIAGO, NO DIA 06/01/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CTPS. R$ 1,00 R$ 25,0000 R$ 25,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 75,00
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