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Elemento de Despesa

3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO

Dados do Empenho
Número / Exercício 122 / 2015
Data de Emissão 05/01/2015
Credor / CPF-CNPJ EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS (07.044.304/0001-08)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 DESP.REF.FORNEC.DE 260 VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SMTT , DO PERIODO DE JANEIRO À 22 DE ABRIL, CONFME. CONTR.Nº 78/2014, EM ANEXO. R$ 260,00 R$ 180,0000 R$ 46.800,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 46.800,00
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